Faktúra č. DFB0583/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0583/24
  • Popis fakturovaného plnenia: kvetinová výzdoba
  • Dátum doručenia: 28.05.2024
  • Celková hodnota: 150,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0422/24
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť