Faktúra č. DFB0578/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0578/19
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia-zariadenia PO
  • Dátum doručenia: 05.09.2019
  • Celková hodnota: 620,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0305/19
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť