Faktúra č. DFB0564/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0564/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 28.06.2023
  • Celková hodnota: 91,66 €
  • Identifikácia objednávky: 0370/23
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť