Faktúra č. DFB0554/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0554/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kabeláž-prekáblovanie-škola
  • Dátum doručenia: 22.06.2023
  • Celková hodnota: 2 508,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0361/23
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť