Faktúra č. DFB0553/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0553/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 07.07.2022
  • Celková hodnota: 162,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0391/22
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť