Faktúra č. DFB0550/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0550/19
  • Popis fakturovaného plnenia: stoličky-škola-40ks
  • Dátum doručenia: 23.08.2019
  • Celková hodnota: 876,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0306/19
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť