Faktúra č. DFB0546/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0546/25
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia-výťah-ŠJ
  • Dátum doručenia: 19.05.2025
  • Celková hodnota: 110,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0429/25
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť