Faktúra č. DFB0545/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0545/24
  • Popis fakturovaného plnenia: rohož PP-3ks
  • Dátum doručenia: 27.05.2024
  • Celková hodnota: 118,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0429/24
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť