Faktúra č. DFB0544/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0544/22
  • Popis fakturovaného plnenia: stierky na okná
  • Dátum doručenia: 30.06.2022
  • Celková hodnota: 78,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0369/22
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť