Faktúra č. DFB0543/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0543/21
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 21.09.2021
  • Celková hodnota: 85,32 €
  • Identifikácia objednávky: 00415/21
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť