Faktúra č. DFB0541/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0541/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kanc.potreby
  • Dátum doručenia: 16.08.2019
  • Celková hodnota: 1 224,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0295/19
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť