Faktúra č. DFB0538/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0538/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 19.06.2023
  • Celková hodnota: 106,44 €
  • Identifikácia objednávky: 0346/23
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť