Faktúra č. DFB0537/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0537/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné-7/2019
  • Dátum doručenia: 13.08.2019
  • Celková hodnota: 267,46 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť