Faktúra č. DFB0518/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0518/25
  • Popis fakturovaného plnenia: odpadkový kôš kovový-2ks
  • Dátum doručenia: 07.05.2025
  • Celková hodnota: 499,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0382/25
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť