Faktúra č. DFB0518/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0518/24
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia,údržba-vzduchotechnika-škola
  • Dátum doručenia: 20.05.2024
  • Celková hodnota: 1 230,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0360/24
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť