Faktúra č. DFB0518/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0518/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné-2023/5
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 718,49 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť