Faktúra č. DFB0514/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0514/20
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-čistiace potreby-ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.09.2020
  • Celková hodnota: 765,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0311/20
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť