Faktúra č. DFB0514/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0514/19
  • Popis fakturovaného plnenia: liečebný pobyt-3 osoby-SF
  • Dátum doručenia: 14.07.2019
  • Celková hodnota: 309,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0174/19
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť