Faktúra č. DFB0510/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0510/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 06.05.2025
  • Celková hodnota: 55,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0349/25
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť