Faktúra č. DFB0510/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0510/23
  • Popis fakturovaného plnenia: trofeje-figúrky skl.+štítky-dobropis
  • Dátum doručenia: 07.06.2023
  • Celková hodnota: -16,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0320/23
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť