Faktúra č. DFB0509/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0509/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-traktor
  • Dátum doručenia: 10.07.2019
  • Celková hodnota: 106,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0272/19
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť