Faktúra č. DFB0505/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0505/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-kaderníčky-DOD VÚC
  • Dátum doručenia: 17.06.2022
  • Celková hodnota: 94,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0357/22
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť