Faktúra č. DFB0504/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0504/24
  • Popis fakturovaného plnenia: rohož PP-3ks
  • Dátum doručenia: 14.05.2024
  • Celková hodnota: 267,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0414/24
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť