Faktúra č. DFB0501/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0501/19
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-vŕtačka BOSH
  • Dátum doručenia: 10.07.2019
  • Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0232/19
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť