Faktúra č. DFB0498/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0498/25
  • Popis fakturovaného plnenia: sprej na cyklotrenažér
  • Dátum doručenia: 05.05.2025
  • Celková hodnota: 67,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0353/25
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť