Faktúra č. DFB0487/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0487/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-akcia
  • Dátum doručenia: 02.05.2025
  • Celková hodnota: 136,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0334/25
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť