Faktúra č. DFB0479/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0479/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-umývačka-ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.05.2022
  • Celková hodnota: 560,47 €
  • Identifikácia objednávky: 0298/22
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť