Faktúra č. DFB0469/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0469/19
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-pracovné odevy-ŠJ
  • Dátum doručenia: 21.06.2019
  • Celková hodnota: 31,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0273/19
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť