Faktúra č. DFB0469/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0469/17
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač-poštové poukážky-ŠJ
  • Dátum doručenia: 09.08.2017
  • Celková hodnota: 32,87 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť