Faktúra č. DFB0454/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0454/25
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-tonery
  • Dátum doručenia: 15.04.2025
  • Celková hodnota: 158,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0366/25
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť