Faktúra č. DFB0445/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0445/22
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kanc.potreby-obalový mat.,rukavice nitril.
  • Dátum doručenia: 02.06.2022
  • Celková hodnota: 783,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0257/22
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť