Faktúra č. DFB0443/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0443/25
  • Popis fakturovaného plnenia: kvetinová výzdoba
  • Dátum doručenia: 14.04.2025
  • Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0316/25
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť