Faktúra č. DFB0443/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0443/23
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kozmetičky
  • Dátum doručenia: 14.04.2023
  • Celková hodnota: 194,25 €
  • Identifikácia objednávky: 0250/23
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť