Faktúra č. DFB0442/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0442/22
  • Popis fakturovaného plnenia: gelová sada na nechty-VP
  • Dátum doručenia: 25.05.2022
  • Celková hodnota: 14,98 €
  • Identifikácia objednávky: 0307/22
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť