Faktúra č. DFB0440/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0440/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 11.04.2025
  • Celková hodnota: 232,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0358/25
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť