Faktúra č. DFB0437/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0437/25
  • Popis fakturovaného plnenia: pomôcky-šk.psych.
  • Dátum doručenia: 10.04.2025
  • Celková hodnota: 82,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0354/25
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť