Faktúra č. DFB0435/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0435/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné-5/2019
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 742,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť