Faktúra č. DFB0426/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0426/22
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie-škola
  • Dátum doručenia: 09.05.2022
  • Celková hodnota: 345,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0287/22
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť