Faktúra č. DFB0423/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0423/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kvetinová výzdoba
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 145,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0252/23
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť