Faktúra č. DFB0417/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0417/24
  • Popis fakturovaného plnenia: inventár-stolovňa-TV
  • Dátum doručenia: 15.04.2024
  • Celková hodnota: 88,63 €
  • Identifikácia objednávky: 0337/24
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť