Faktúra č. DFB0417/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0417/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-2023/4
  • Dátum doručenia: 30.04.2023
  • Celková hodnota: -191,21 €
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť