Faktúra č. DFB0417/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0417/22
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-auto-TT490CC+prezúvanie pneumatík
  • Dátum doručenia: 23.05.2022
  • Celková hodnota: 467,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0222/22,0288/22,0295/22,182/22
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť