Faktúra č. DFB0414/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0414/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 30.04.2023
  • Celková hodnota: 43,87 €
  • Identifikácia objednávky: 0223/23
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť