Faktúra č. DFB0413/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0413/25
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny-OV
  • Dátum doručenia: 02.04.2025
  • Celková hodnota: 121,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0328/25
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť