Faktúra č. DFB0405/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb,Lomonosovova 2797/6,Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0405/19
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn-6/2019
  • Dátum doručenia: 01.06.2019
  • Celková hodnota: 298,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť