Faktúra č. DFB0380/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0380/25
  • Popis fakturovaného plnenia: parapety-2ks
  • Dátum doručenia: 28.03.2025
  • Celková hodnota: 146,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0321/25
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť