Faktúra č. DFB0365/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0365/22
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie-teplo-2022/4
  • Dátum doručenia: 30.04.2022
  • Celková hodnota: 5 012,26 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť