Faktúra č. DFB0356/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0356/25
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-materiál OV-stolár,frézka D14-NL 70 HW-DF 700-1ks
  • Dátum doručenia: 25.03.2025
  • Celková hodnota: 771,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0299/25,0318/25
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť