Faktúra č. DFB0354/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0354/25
  • Popis fakturovaného plnenia: kávovar Moka induk.-1ks,inventár-OV-VP
  • Dátum doručenia: 25.03.2025
  • Celková hodnota: 990,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0317/25
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť