Faktúra č. DFB0353/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
  • IČO: 00893412
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0353/20
  • Popis fakturovaného plnenia: sklad-kaderníčky
  • Dátum doručenia: 03.07.2020
  • Celková hodnota: 137,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0233/20
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť